期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
公司治理视角下提升企业内部审计领导力路径探究
下载PDF
职称材料
导出
摘要
内部审计作为企业组织架构中齐平于管理层级的机构,如何在公司治理方面积极发挥领导作用与管理层达到相辅相成是审计理论实践研究的前沿问题。以公司治理的三个层级为出发点,分别讨论内部审计咨询、确定、监督职能在参与决策、降低风险和内部控制活动中的作用;提出增强内部审计领导力的对策及建议,以期实现内部审计领导力的提升,以增加组织价值和改善组织与运营的目标。
作者
周韵白
机构地区
南京审计大学
出处
《西部财会》
2021年第1期68-70,共3页
Western Finance and Accounting
关键词
内部审计
领导力
公司治理
增值型审计
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
F271 [经济管理—企业管理]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
17
参考文献
5
共引文献
18
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
5
1
冯均科.
内部审计:是满足审计委托人的“要求”还是“需求”?[J]
.中国内部审计,2017,0(2):1-1.
被引量:3
2
李俊梅.
浅析在公司治理中内部审计的地位与作用[J]
.时代经贸,2020(14):60-61.
被引量:8
3
胡雪生.
公司治理视角下的国有企业审计探讨[J]
.商业会计,2020(12):112-113.
被引量:1
4
晏晓丽.
浅谈内部审计在公司治理中的作用[J]
.财经界,2020(28):237-238.
被引量:4
5
柴茹梅.
内部审计和内部控制在公司治理中的作用[J]
.财会学习,2018(11):149-150.
被引量:8
二级参考文献
17
1
刘建勋.
浅议公司治理结构下国有商业银行内部审计职能的发挥[J]
.河北金融,2013(5):28-30.
被引量:3
2
余晓婷.
公司治理中内部审计问题与对策探讨[J]
.现代商贸工业,2010,22(8):33-34.
被引量:6
3
郑子法.
建立以需求为导向的内部审计工作机制[J]
.工业审计与会计,2010(5):11-14.
被引量:3
4
曲实宁.
加强内部审计完善公司治理机制研究[J]
.现代商贸工业,2010,22(24):235-236.
被引量:6
5
林培洁.
公司治理中的内部审计机制探讨[J]
.特区经济,2013(7):168-170.
被引量:5
6
孙园园,崔娜.
从公司治理视角看企业的内部审计[J]
.中国乡镇企业会计,2013(8):176-177.
被引量:3
7
冯均科.
内部审计:是满足审计委托人的“要求”还是“需求”?[J]
.中国内部审计,2017,0(2):1-1.
被引量:3
8
衡夏欣,叶忠明.
论公司治理模式下内部审计的功能[J]
.中国审计,2017,0(4):58-59.
被引量:2
9
张格格.
浅析内部审计在公司治理中的作用——以通用电气公司(GE)为例[J]
.农村经济与科技,2017,28(11):166-167.
被引量:1
10
李铷.
内部审计在企业风险管理中的作用[J]
.中国审计,2018,0(15):58-59.
被引量:2
共引文献
18
1
贡晓华.
浅谈内部审计在公司治理中的作用[J]
.会计师,2022(12):91-93.
被引量:2
2
黄小红.
内部审计在公司治理中的作用探讨[J]
.财经界,2023(3):168-170.
被引量:1
3
晏晓丽.
浅谈内部审计在公司治理中的作用[J]
.财经界,2020(28):237-238.
被引量:4
4
詹月芳.
对企业内部审计与内部控制关系研究[J]
.现代经济信息,2018,0(15):214-214.
被引量:1
5
高德胜.
内部控制视角下的公司治理[J]
.投资与创业,2019,0(11):137-138.
6
陈祝娟.
内部审计在促进内部控制管理过程中的运用与分析[J]
.财经界,2020,0(1):225-226.
被引量:1
7
周宏霞.
对企业集团公司审计资源共享路径的探析[J]
.商场现代化,2020(3):79-80.
8
胡雪生.
公司治理视角下的国有企业审计探讨[J]
.商业会计,2020(12):112-113.
被引量:1
9
蒙景明.
论企业内部审计对内部控制的作用[J]
.山西农经,2020(18):112-113.
被引量:2
10
刘金华.
内部审计在公司治理中的作用探讨[J]
.理财(审计),2020(12):38-39.
1
赖胤鹏.
新常态下内部审计工作的思考[J]
.现代审计与会计,2020(8):14-16.
被引量:1
2
陈茜,龙逸群,刘珊.
城商行内部审计职能现状及转型路径探索——基于国际内部审计职能发展视角[J]
.财会学习,2020(33):125-127.
3
戴琼,于东家.
农村集体经济组织形式特点与产权优化[J]
.中国注册会计师,2020(5):97-100.
被引量:6
4
文胜良,龚纯.
全过程审计提升项目管理水平[J]
.国际工程与劳务,2020(7):73-75.
被引量:2
5
傅卫滢,洪海霞.
国内重大突发公共事件跟踪审计研究述评[J]
.审计与理财,2021(2):38-41.
6
韩港,李文锐.
大数据背景下工程项目管理创新研究[J]
.经济问题,2021(1):81-86.
被引量:14
7
张来法.
论述《牛盖提梁》的时代艺术语言[J]
.陶瓷科学与艺术,2020,54(11):86-86.
8
习冰慧.
国有企业财务共享中心构建分析[J]
.财会学习,2021(5):6-7.
被引量:9
9
于霖,王华金,孔辉恩.
财务审计助力市场营销[J]
.人物画报(上旬刊),2020(8):0148-0148.
10
曾智宏,邓潇潇,孙雷.
厚板结构对波浪作用下带月池船体垂荡运动的影响分析[J]
.中国舰船研究,2020,15(S01):20-33.
被引量:1
西部财会
2021年 第1期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部