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内部控制评价和审计优化的对策研究--以J公司为例
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摘要
近年来,资本市场财务舞弊案频发,内控失败是主要归因之一。为督促企业完善内部治理,提升规范运作水平,财政部会同中国证监会要求上市公司全面开展内部控制评价,并聘请会计师事务所对财务报告内部控制进行审计(包括此前尚未实施的创业板公司等)。本文通过研究内控失败案例,分析其内部控制评价和审计失败成因,提出内部控制评价和审计优化的对策。
作者
楼一沁
机构地区
天健会计师事务所
出处
《财会学习》
2024年第11期140-142,共3页
Accounting Learning
关键词
内控失败
内部控制评价
内部控制审计
分类号
F426 [经济管理—产业经济]
F406.7 [经济管理—产业经济]
F239.4 [经济管理—会计学]
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