期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
浅谈工业企业风险管理目标下的内部控制改进
下载PDF
职称材料
导出
摘要
受市场环境的影响,企业竞争越来越激烈。工业企业要想长久发展,一定要注重企业风险管理目标下的内部控制调整,从而增加企业效益,提高竞争力,促进企业持续发展。本文对工业企业风险管理目标下内部控制存在的缺陷与不足进行论述,并对工业企业在风险管理目标下如何改进内部控制提出相应措施。
作者
叶佳
机构地区
威斯卡特工业(中国)有限公司
出处
《现代营销(上)》
2023年第9期72-74,共3页
MARKETING MANAGEMENT REVIEW
关键词
工业企业
风险管理
内部控制
问题
措施
分类号
F523 [经济管理—产业经济]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
27
参考文献
6
共引文献
31
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
6
1
田倩.
企业内部控制管理与财务风险的防范措施探讨[J]
.财富生活,2023(4):85-87.
被引量:7
2
刘卿.
企业内部控制管理与财务风险防范措施研究[J]
.当代会计,2021(10):128-129.
被引量:11
3
牟尽省.
工业企业内部控制及其全面财务风险管理策略[J]
.纳税,2020,0(3):54-55.
被引量:7
4
赵丽杰.
企业的全面风险管理与内部控制的可行措施[J]
.市场观察,2019,0(5):38-38.
被引量:1
5
胡利民.
浅议工业企业内部控制及其全面财务风险管理[J]
.中国商界,2010(9):12-13.
被引量:2
6
纪学传.
加强信用控制 降低财务风险——对全面实施《企业内部控制基本规范》下应收账款管理的思考[J]
.中国总会计师,2009(2):106-107.
被引量:9
二级参考文献
27
1
黄建松.
企业内部控制与财务风险管理的关系探讨[J]
.企业改革与管理,2021(5):195-196.
被引量:4
2
刘亚超.
企业内控管理与财务风险防范对策探究[J]
.市场调查信息(综合版),2021(17):167-169.
被引量:4
3
周乙平.
制造业企业内控管理与财务风险防范探析[J]
.市场周刊·理论版,2021(61):79-81.
被引量:4
4
李世强.
试论现代企业内部财务风险的控制与防范[J]
.理论学习与探索,2002(1):70-71.
被引量:12
5
刘大勇,李翠霞.
关于企业内部控制制度的研究[J]
.商业研究,2008(5):65-68.
被引量:84
6
郭复初.
中国财务改革实践与理论发展[J]
.财会通讯(上),2000(5):3-7.
被引量:14
7
李路,春英.
电网企业全面风险管理与内部控制体系的构建及应用[J]
.现代商业,2012(30):137-139.
被引量:4
8
欧阳战士.
探讨企业内部控制与全面风险管理的关系[J]
.财经界,2016(5):72-72.
被引量:7
9
李明亮.
基于企业内部控制的财务风险防范[J]
.中国市场,2017(7):225-225.
被引量:2
10
窦爱梅.
基于内部控制的电力企业全面风险管理研究[J]
.管理观察,2017(34):32-33.
被引量:8
共引文献
31
1
王楠.
企业内部控制实施现状与优化建议[J]
.质量与市场,2022(16):85-87.
被引量:2
2
张琳琳.
基于全面风险管理的企业内控体系构建[J]
.企业改革与管理,2020(10):29-30.
被引量:2
3
陈宝林.
工业企业财务风险的防范及其控制措施探讨[J]
.中国产经,2021(16):86-87.
被引量:5
4
马海霞.
企业内部控制管理体系的建设与完善[J]
.大众投资指南,2023(3):53-55.
被引量:2
5
钟文柱.
企业内部非财务部门的财务管理活动探讨[J]
.当代经济,2009,26(20):68-69.
被引量:1
6
徐庆楠.
大连市交通银行应收账款控制与管理存在的问题及解决对策[J]
.科技致富向导,2012(5):99-99.
7
傅双.
论企业现金流——应收账款的管理[J]
.商情,2013(7):8-8.
8
包勇.
我国国有企业内部控制问题的研究[J]
.中国经贸,2013(6):253-254.
9
辛东霞.
浅谈如何加强垦区财务内部控制[J]
.经济技术协作信息,2016,0(35):54-54.
10
宋秀波.
如何加强国有企业的应收账款管理[J]
.经营管理者,2010(12X):144-144.
1
陶成宁.
从内部审计角度看开发区财政管理的内部控制[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2023(10):107-110.
2
蒋依爽,韩辉.
“放管服”背景下科研经费聘请助理支出内部控制改进研究与实践[J]
.中国乡镇企业会计,2023(10):63-65.
3
韩延清.
钢铁行业大宗商品套期保值风险管理探讨[J]
.国际商务财会,2021(1):18-20.
被引量:2
4
赵珊珊.
政府会计制度下事业单位会计报表与信息化内部控制改进路径研究[J]
.中国产经,2023(6):91-93.
被引量:2
5
陈兆列.
医院药品存货管理内部控制探析[J]
.西部财会,2023(5):40-42.
6
彭涛.
内部控制视角下公立医院收入业务问题探究[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2023(6):92-95.
现代营销(上)
2023年 第9期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部