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摘要
国务院国资委:9方面26项措施深化央企内部审计监督根据国家有关法律法规规定,国务院国资委近日制定印发了《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》,从体制机制、主要工作、重点领域以及内部审计监管等方面,对深化中央企业内部审计监督工作提出了要求。
出处
《审计观察》
2020年第11期6-9,共4页
AUDIT VISION
关键词
内部审计监督
审计监管
央企
国务院国资委
措施深化
法律法规
体制机制
分类号
F239.4 [经济管理—会计学]
F276.1 [经济管理—企业管理]
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1
本刊讯.
国资委印发《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》[J]
.招标采购管理,2020(10):11-11.
2
本刊通讯员,尹娜,曾芳,刘强,杜亮亮,聂圣华,赵敏.
动态[J]
.中国财政,2020(23):83-85.
审计观察
2020年 第11期
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