期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
论我国企业内部审计与舞弊控制
下载PDF
职称材料
导出
摘要
企业内部控制是对企业人、财、物等工作进行监管的活动。通过对内部控制审计保障企业财务信息的真实有效,管控员工和工作流程,建立监督机制等,来保证经营管理活动正常合法、有序地运行。内部控制审计是确认、评价企业内部控制有效性的一个过程,通过分析企业内控中的缺陷,提出改进内部控制的建议。企业的内部控制审计是实现内部控制的重要环节,对其的分析十分重要。
作者
郑善辉
机构地区
济南市公路管理局
出处
《中文科技期刊数据库(全文版)工程技术》
2017年第3期315-315,共1页
关键词
企业
内部审计
舞弊控制
分类号
F239.4 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
1
杨丹.
建筑工程造价控制的存在问题及对策分析[J]
.中文科技期刊数据库(文摘版)工程技术,2024(3):0022-0025.
2
白剑峰.
在浙江勇当先行者、谱写新篇章中展现审计担当作为[J]
.中国审计,2024(4):10-11.
3
邵平.
坚持政治统领 强化审计作为 为县域经济高质量发展注入强大动能[J]
.中国审计,2024(4):30-32.
4
孙修炜.
求实务新 砥砺前行 在更好发挥审计监督作用上聚焦发力[J]
.中国审计,2024(2):16-18.
5
陈军生.
以有力有效审计监督护航黑龙江高质量发展可持续振兴[J]
.中国审计,2024(2):19-21.
6
赵建新.
事业单位财务审计监督实现路径探究[J]
.中文科技期刊数据库(文摘版)社会科学,2024(4):0033-0036.
7
邵帅.
内部审计在施工企业中的作用[J]
.财经界,2024(10):159-161.
8
郭丽珍.
基于惠农角度构建下的农业审计促进探索[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2024(2):0193-0196.
9
赵文海.
为谱写中国式现代化建设河北篇章贡献审计力量[J]
.中国审计,2024(4):6-7.
10
庄尚文,戚子韦.
国家审计保障国内大循环畅通的路径探讨——基于政治经济学视角[J]
.湖北经济学院学报,2024,22(3):5-14.
中文科技期刊数据库(全文版)工程技术
2017年 第3期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部