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企业财会内控监督机制的问题及对策探究实践
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摘要
新时期企业发展速度的加快,逐渐提高了社会生产力,给我国经济社会建设效果增强带来了保障作用。实践中为了实现对企业财会内控监督机制的高效利用,实现相应的监督目标,则需要对这类制度的问题进行深入分析,找出切实有效的对策予以处理,确保内部监督工作开展状况良好性,最大限度地发挥出监督机制的实际作用,满足企业财会内控方面的实际要求,避免对其经济效益、发展质量等造成不利影响。基于此,本文将对企业财会内控监督机制的问题及对策进行系统阐述,以便实现其可持续发展。
作者
谭颖
王贺云
机构地区
中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司
出处
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》
2021年第1期108-108,110,共2页
关键词
企业
财会
内控监督机制
问题
对策
可持续发展
分类号
F27 [经济管理—企业管理]
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