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医院物资采购内部控制审计的要点以及实施方案

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摘要 探讨关于医院物资采购内部控制审计的相关要点以及实施方案。方法:根据现阶段医院物资采购内部的审计要点展开探讨,进行问题收集分析。结果:针对医院物资采购内部控制审计工作,通过问题的分析,制定相应的方案实施后具有一定的效果提升。结论:医院物资采购内部控制审计工作实施之后,能过提高医院经营管理的效率,保护医院的财产物资的安全性,确保了医院信息质量的可靠性,提升医院物资采购部门的整体工作质量,值得广泛推广。
作者 唐章碧
出处 《中文科技期刊数据库(全文版)医药卫生》 2020年第12期190-190,共1页
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