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审计意见与内部控制质量相关性研究
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摘要
首先总结了审计意见的自省性、相对独立性、程序相对简化、实施及时性等主要特点,然后阐述了审计意见与企业内部控制的关系,促进了内部控制的完善.最后,对201家样本企业2021年的内部控制信息披露质量进行了分析,并通过数据分析和建立多元回归进一步检验了审计意见与内部控制质量的关系,共同改进审计意见,提高内部控制水平,并分享经验.
作者
朱瑾
机构地区
南阳市金创财税服务有限公司
出处
《乡镇企业导报》
2021年第2期87-88,共2页
关键词
审计意见
特征分析
内部控制质量
相关性分析
分类号
F [经济管理]
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