期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
企业会计监督与内部审计协同运行机制分析
被引量:
1
下载PDF
职称材料
导出
摘要
经济的快速发展在一定程度上促进了企业会计监督和内部审计的改革。 如果能够有效构建会计监督与内部审计系统的协同运行机制,那么势必能够令企业的财务工作具有更为精准的针对性。 但就目前来看,大多数企业在会计监督和内部审计过程中,仍然存在着诸多问题,这极大地制约了企业的发展和建设。 文章通过文献研究和行动研究方式的运用,创建更为有效的会计监督与内部审计协同运行机制,争取让企业的财务工作质量得到更为明显的提升。
作者
王粉霞
机构地区
陕西建工安装集团有限公司
出处
《市场周刊·理论版》
2022年第27期163-166,共4页
关键词
企业会计监督
内部审计
协同运行机制
分类号
F239.1 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
7
引证文献
1
二级引证文献
0
同被引文献
7
1
李秀敏,迟铭,韦国婷.
事业单位财会内控监督机制的问题及对策分析[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2021(10):62-64.
被引量:1
2
牛二芳.
新形势下内部审计在应对风险挑战中的地位和作用[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2022(12):214-217.
被引量:1
3
王星.
会计监督和内部审计相结合的管理创新途径探讨[J]
.纳税,2019,0(17):84-84.
被引量:1
4
何成兵.
中小企业会计基础工作规范存在的问题及对策分析[J]
.企业科技与发展,2020(11):122-123.
被引量:5
5
叶小丽.
企业内审监督和会计监督的监管效能探讨[J]
.审计与理财,2021(3):31-32.
被引量:3
6
张小凤.
内部会计监督与内部审计的协同作用机制研究[J]
.商业会计,2021(6):89-91.
被引量:9
7
郭贝贝.
新形势下国有企业内部审计存在的问题及对策研究[J]
.河北企业,2022(12):97-99.
被引量:10
引证文献
1
1
郭富平.
企业财务会计与内部审计的协同监督作用[J]
.纳税,2023(23):58-60.
1
付瑞红.
研究模式课程发展理念与高校国家安全教育实践探索[J]
.教学研究,2022,45(1):65-71.
2
周定宇.
信息化环境下企业会计监督体系改革的新探索[J]
.大众投资指南,2022(9):142-144.
被引量:2
3
王欣桐.
新能源企业利用大数据内部审计技术创新探析[J]
.上海商业,2022(1):58-59.
被引量:3
4
吴潇.
国有企业内部审计存在的风险及对策[J]
.市场周刊·理论版,2021(64):137-139.
5
向恒静.
基于政府会计准则的执行框架构建研究[J]
.财会学习,2022(18):77-80.
被引量:1
6
韩晓丹.
“互联网+”背景下加强企业会计监督的方法[J]
.理财(审计),2022(7):33-35.
7
多能互补的协同运行体系研究--记兰州大学管理学院张国兴教授团队[J]
.管理评论,2022,34(7).
8
天津市审计学会课题组,谢津秋,苏倩,朱长萍,刘锴.
预算执行审计与政府财务报告审计协同机制研究[J]
.审计研究,2022(4):31-40.
被引量:10
9
黄鹤飞,邹奕楠.
物流企业会计监督机制的优化路径分析[J]
.中国储运,2022(8):174-175.
被引量:1
10
刘国常,陈金鹏.
国家审计与内部审计协同治理问题研究[J]
.财会通讯,2022(13):19-23.
被引量:9
市场周刊·理论版
2022年 第27期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部