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加强行政事业单位内部审计工作的有效策略分析
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摘要
在社会经济推进中,行政事业单位管理短板逐渐被披露,面对行政事业单位现状,如何实现现代化管理,更好为群众服务,成为社会关注焦点。内部审计作为规范和督导行政事业单位工作能力的重要手段,逐渐被管理者所重视。但从现实了解到,行政事业单位在行政运行过程中,潜藏着诸多内部审计风险,如果不将风险规避,将会限制行政事业单位职能发挥。基于此,本文将综合行政事业单位特点,分析内部审计工作中存在的普遍性问题,并给出指导性建议,供后续行政事业单位内部审计参考。
作者
刘维洁
机构地区
阜阳市固定资产投资审计中心
出处
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》
2022年第7期219-222,共4页
关键词
审计策略
内部审计
行政事业单位
分类号
F249 [经济管理—劳动经济]
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