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民营企业内部审计的案例研究
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摘要
民营企业是我国经济发展的重要力量,作为完善企业治理的重要手段之一,内部审计不仅能帮助企业对经营活动进行监督和评价,还能在贯穿企业控制框架和业务活动中,及时发现漏洞和风险点,对内部控制进行优化、对风险管理进行监督。随着国内外企业对内部审计作用的认可,内部审计在企业中的地位不断提高,在企业发展中承担着更加重要的角色,这也促进了更多学者对其展开相关研究。本文从内部审计优化内部控制、加强风险管理角度,并结合案例分析,以期为我国民营企业内部审计的研究提供更多思路。
作者
何晓青
机构地区
杭州新恒力电机制造有限公司
出处
《中文科技期刊数据库(全文版)社会科学》
2022年第9期47-49,共3页
关键词
民营企业
内部审计
案例研究
分类号
F426.6 [经济管理—产业经济]
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