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银行内部审计人员做好电子证据保密的思考
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摘要
银行内部审计是银行内部控制系统的重要组成部分,在金融市场日益变化的背景下,内部审计对银行的经营管理发挥着越来越重要的作用。文章旨在分析银行内部审计电子证据保密管理在人防、技防及体制机制方面存在的主要问题,立足于内部审计部门及被审计单位,提出强化队伍建设、突出过程管控、完善体制机制等措施的建议,防范失密、泄密风险,以提升内部审计质效。
作者
苏佳亮
机构地区
中国邮政储蓄银行审计局西安分局
出处
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》
2022年第10期223-225,共3页
关键词
银行
内部审计
保密
分类号
F239.4 [经济管理—会计学]
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