期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
集团内部审计参与风险管理的必要性研究
下载PDF
职称材料
导出
摘要
随着社会经济的发展,企业集团化、国际化趋势日益明显,相应的风险也随之增加,在风险管理过程中,内部审计发挥着十分重要的作用。因此,建设施工集团应当加强内部审计人员及机构的建设,积极引进专业人才充实内审队伍。同时,组织内外部专家参与风险管理培训讲座,增强公司全体员工的防险意识与能力,为顺利开展各项工作奠定坚实基础。本文就此展开研究,进一步阐述在现代企业集团的发展过程中,建筑施工集团内部审计参与风险管理的必要性。
作者
刘辉
机构地区
北京城建道桥建设集团有限公司
出处
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》
2023年第4期94-97,共4页
关键词
集团
内部审计
风险管理
必要性研究
分类号
F462 [经济管理—产业经济]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
1
马俊,王凌颖,刘柳,江雪.
基层审计机关提高审计监督及时性和针对性的路径探究[J]
.审计月刊,2023(1):6-8.
2
王华胜.
水利工程建设中的内部审计与风险管理[J]
.财经界,2022(20):137-139.
被引量:4
3
常洪波.
探究基于核心素养的高中英语阅读教学策略[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)教育科学,2021(2):135-135.
4
张珊珊.
基于业财融合的财务共享新模式[J]
.国际工程与劳务,2023(2):71-73.
被引量:1
5
张瑛.
浅谈如何提高实验室管理体系内部审核有效性[J]
.中国检验检测,2021,29(6):65-67.
被引量:5
6
杨青青.
内部控制在企业集团财务管理中的实践分析[J]
.乡镇企业导报,2020(3):97-98.
7
南娟娟.
强基础 促转型——推进烟草企业内审工作价值提升[J]
.财会学习,2021(1):159-160.
被引量:1
8
閤晓林,吴佳艺,俞宏燕.
国企专兼职内审队伍协作配合机制[J]
.现代审计与经济,2021(5):29-32.
被引量:2
9
刘博.
上市公司内部审计独立性问题研究[J]
.商场现代化,2022(7):151-153.
被引量:1
10
杨艳丽.
建设工程审计常见问题与对策分析[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)工程技术,2021(2):178-179.
中文科技期刊数据库(全文版)经济管理
2023年 第4期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部