期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
探析融资担保公司内部审计相关问题及对策
下载PDF
职称材料
导出
摘要
完善的内部控制是融资担保公司防范风险的基础,内部审计是内部控制中内部监督的实施主体,同时内部审计还有鉴证、评价和服务职能,充分发挥内部审计的作用,可促进融资担保公司组织目标的实现和价值增值。本文探讨了融资担保公司开展内部审计的重要性,分析了融资担保公司内部审计存在的问题,并提出了相应的解决对策。仅供参考。 。
作者
王洪娟
机构地区
西安投融资担保有限公司
出处
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》
2023年第5期144-147,共4页
关键词
融资担保
内部审计
内部控制
分类号
F239 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
1
张馨雨.
水资源资产离任审计存在的问题及对策[J]
.中国农业会计,2023,33(7):76-78.
2
焦玲玲.
内部审计在公司管理中的作用研究[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2023(6):136-139.
3
骆曦.
郭瑞人:一张工作证背后的爱国情[J]
.侨园,2023(4):30-30.
4
李博英,王全景.
“双碳”战略下建筑物碳审计的理论与实践探析[J]
.复印报刊资料(财会文摘),2022(5):86-88.
5
王译,胡明荣.
高校体育志愿服务实践育人路径研究[J]
.内江科技,2022,43(9):5-6.
被引量:1
6
朱小丽.
审计与鉴证业务思政案例研究与实践[J]
.中国科技期刊数据库 科研,2023(5):180-182.
7
曹国俊.
气候相关财务信息披露的新进展[J]
.金融会计,2023(3):28-34.
被引量:1
中文科技期刊数据库(全文版)经济管理
2023年 第5期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部