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电力公司货币资金内部控制研究
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摘要
本文对电力公司货币资金内部控制问题进行了研究。首先分析了电力公司货币资金业务特点及管理模式,并指出了其内部控制存在的问题。然后对问题成因进行了分析,并提出了优化电力公司货币资金内部控制体系的对策,包括优化控制环境、科学实施风险评估、完善内部控制措施、推动公司业财融合发展和强化内部监督。最后得出结论,电力公司应该加强内部控制,建立健全的内部控制制度和完善的风险评估机制。
作者
杜锐
机构地区
国网山东省电力公司济宁供电公司
出处
《大众文摘》
2022年第17期84-86,共3页
关键词
电力公司
货币资金
内部控制
风险评估
业财融合
分类号
C [社会学]
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