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采购稽核电子化对内部控制与合规性监管的促进作用研究
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摘要
本论文研究了采购稽核电子化对内部控制与合规性监管的促进作用。通过对内部控制和合规性监管的概述,阐述了它们在企业管理中的重要性和作用。随后,对稽核电子化的基本概念与特点进行了介绍,并探讨了其优势和挑战。接着,重点分析了采购稽核电子化对内部控制和合规性监管的促进作用。论文还通过案例分析具体企业实施采购稽核电子化的情况,论证了其在提升内部控制和合规性监管效果方面的实际应用价值。最后,总结研究结论,并提出对企业的启示和建议。
作者
盛菲
机构地区
公诚管理咨询有限公司
出处
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》
2023年第10期142-145,共4页
关键词
采购稽核电子化
内部控制
合规性监管
促进作用
案例分析
分类号
F832.39 [经济管理—金融学]
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理
2023年 第10期
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