期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
内部审计与财务管理效率提升策略研究
下载PDF
职称材料
导出
摘要
本文以行政事业单位为案例,研究了内部审计与财务管理效率提升的作用。介绍了内部审计和财务管理的概念,探讨了内部审计的作用,包括其目标、职责以及对发现和解决内部控制问题的重要性。同时分析了内部审计对于提高行政事业单位效率和透明度的作用。阐述了财务管理的效率提升策略,包括预算管理、成本控制和绩效评估。最后通过案例分析,展示了A行政事业单位如何通过内部审计发现和解决内部控制问题,并通过财务管理实践提高效率和透明度。
作者
王茜萍
机构地区
吉林省长春市二道区教育局
出处
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》
2023年第11期109-112,共4页
关键词
内部审计
财务管理
效率提升
分类号
F239 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
1
杨薇.
贸易企业内部控制问题及其优化对策探讨[J]
.企业改革与管理,2023(13):12-14.
被引量:1
2
史历学.
新常态背景下内部审计在住房公积金管理中的作用[J]
.管理学家,2023(17):10-12.
3
贾艳阳.
内部控制在公立医院财务管理中的应用研究[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2023(10):175-178.
4
张嘉祺.
大数据背景下企业经济管理中内部审计的作用分析[J]
.商场现代化,2023(18):110-112.
被引量:2
5
马英娟.
听能管理,从家长做起[J]
.中国听力语言康复科学杂志,2014(S01):11-13.
6
吴志东.
浅谈精细化管理在医院医疗设备管理中的应用[J]
.中国设备工程,2023(19):77-79.
被引量:2
7
王雪荣,崔德高,童超,闵赟炜.
当前PPP问题整改与规范发展建议[J]
.审计观察,2023(8):32-36.
8
曹利利.
企业内部控制存在的问题及解决策略[J]
.投资与创业,2023,34(15):122-124.
被引量:4
9
刘畅.
建筑工程管理中精细化管理的应用分析[J]
.门窗,2023(19):163-165.
10
胡文博.
央企财务管理中内部审计的作用及影响分析[J]
.经济与社会发展研究,2023(26):25-27.
中文科技期刊数据库(全文版)经济管理
2023年 第11期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部