期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
基于云会计环境下的企业财务部门内控制度的审计研究
被引量:
1
下载PDF
职称材料
导出
摘要
如今,云计算技术在各行各业中都被广泛使用,已然成为促进实践工作提质增效的重要技术。企业发展中,会计信息化已成现实,云会计成为企业开展财务工作的重要帮手,基于云会计环境,实施财务管理以及财会审计成为常态。为此,本文聚焦云会计环境下的企业财务部门内控制度审计,结合云会计环境对财务审计的要求,简析财务部门内控制度审计意义、影响因素以及优化路径,以期为优化实践提供参考。
作者
宋雅丽
机构地区
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司
出处
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》
2024年第1期0029-0032,共4页
关键词
云会计环境
内部控制
审计方法
财务部门
云审计
分类号
F273 [经济管理—企业管理]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
4
引证文献
1
二级引证文献
0
同被引文献
4
1
张燕.
关于信息化视阈下企业内控审计工作的探讨[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2024(3):0143-0146.
被引量:1
2
乔伟.
国有企业财务内部控制存在的问题及优化策略探讨[J]
.经济技术协作信息,2024(5):0118-0120.
被引量:1
3
沈毓斐.
信息化视域下医药销售企业会计内控探析——以X企业为例[J]
.首席财务官,2022,18(15):138-140.
被引量:3
4
林莎璐.
智能信息互联运用模式下公立医院内部控制存在的问题及优化策略[J]
.互联网周刊,2024(2):49-51.
被引量:2
引证文献
1
1
吕庭艳.
基于信息化环境的企业内控审计研究[J]
.财会学习,2024(24):128-130.
1
李芳.
完善企业会计内控制度的几点思考[J]
.理财周刊,2024(2):0101-0103.
2
吴荣双.
内控制度在行政事业单位财务管理中的应用[J]
.理财周刊,2024(2):0047-0049.
3
周江妹.
国企改革背景下审计相关问题研究[J]
.中国管理信息化,2023,26(15):37-40.
4
张杰.
事业单位财务收支审计重难点探讨[J]
.财会学习,2023(27):122-124.
被引量:2
5
刘倩.
浅议财务审计与会计核算中的问题与对策分析[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2023(5):136-138.
6
黄垂景.
强化企业内控制度审计的策略探讨[J]
.现代营销(下),2020(9):242-243.
7
谭丽.
新形势下行政事业单位内控制度审计的认识[J]
.中国民商,2022(11):115-117.
8
刘世秋.
新时期财政部门财会内控制度审计探究[J]
.时代人物,2022(30):137-139.
9
丁岚.
论内部控制审计制度对财务管理的指导性及重要性[J]
.中国集体经济,2022(11):150-152.
被引量:1
10
马莉.
探索云会计环境下审计方法创新及审计模式优化[J]
.财经界,2023(18):153-155.
中文科技期刊数据库(全文版)经济管理
2024年 第1期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部