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精细化运营模式下公立医院内部审计职能发挥探究

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摘要 在当前精细化运营模式下,公立医院在开展内部审计工作的进程中应当对现有的审查模式、机制、程序进行灵活动态调控,建立起完善的审查管理架构,提高公立医院内部审计管理水平。本文对精细化运营模式下公立医院内部审计职能的发挥策略进行分析探讨,在该过程中,公立医院应当设定更加科学合理的审计目标、审计计划和方案,同时开展数据分析以及风险评估,制定出完整全面的内部审计流程,加强医疗质量评估分析,强化成本管理审计,从而提高医院的综合运作效率。
作者 杨志强
出处 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2024年第2期0049-0052,共4页
基金 广东省惠州市科技计划项目,编号:2023CZ010044。

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