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风险导向下企业财务内部控制审计的思考
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作者
刘志霞
机构地区
湖北省金旭工贸有限公司
出处
《商界(评论)》
2024年第4期28-30,共3页
Review
分类号
F [经济管理]
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1
李茹.
论内部控制审计与财务收支审计的有效结合[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2024(6):0138-0141.
2
付佳.
公立医院内部控制审计对医疗质量管理的促进作用[J]
.中文科技期刊数据库(全文版)经济管理,2024(6):0040-0043.
3
杜璇.
ST天成连续多年内部控制审计否定意见探因[J]
.合作经济与科技,2024(18):148-151.
商界(评论)
2024年 第4期
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