期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
浅析国有企业内部控制监督体系构建与完善路径
下载PDF
职称材料
导出
摘要
国有企业作为国民经济发展中的重要支柱,构建和完善内部控制监督体系,能够有效防范 企业风险,提升内控控制的有效性,促进企业高质量发展。本文将重申内部控制监督体系构建的重要 性,并基于当前国有企业内部控制监督体系构建中存在的问题,浅析其构建和完善的路径,希望能对有 关企业提供参考。
作者
白志红
机构地区
北京长峰新联工程管理有限责任公司
出处
《葡萄酒》
2024年第15期0212-0214,共3页
Wine
关键词
国有企业
内部控制监督体系
构建与完善
分类号
C [社会学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
1
熊曙霞.
国有企业内部控制监督体系的构建与完善[J]
.行政事业资产与财务,2024(6):100-102.
2
张楠.
医疗保险经办机构内控管理现状及问题分析[J]
.中国经贸,2024(10):48-50.
3
陈彩英.
国有企业内部控制监督体系的构建与完善[J]
.现代营销(上),2024(8):44-46.
4
孙薇.
大数据时代下事业单位财务管理路径分析[J]
.中国经贸,2024(18):242-244.
5
丁健.
事业单位内部控制管理的优化研究[J]
.品牌研究,2024(14):0059-0061.
6
洪紫娟.
高质量发展背景下公立医院内部控制建设研究[J]
.财会学习,2024(15):149-151.
被引量:1
7
艾慕.
公立医院固定资产管理的内部控制优化研究[J]
.中国乡镇企业会计,2024(8):91-93.
8
巴雅尔,刘翌晨.
内部控制视角下防范化解税务执法风险研究[J]
.复印报刊资料(财务与会计导刊),2023(4):78-83.
9
尤文玲.
国有企业内部控制问题及解决策略研究[J]
.新金融世界,2024,23(3):193-195.
10
罗斌元,郭小雨.
人工智能对内部控制的影响研究[J]
.审计文摘,2023(7):143-147.
葡萄酒
2024年 第15期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部