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国有企业内部审计成果运用难点与建议
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摘要
随着国有企业改革深入推进,企业内部审计在加强内控、规范管理、从严治党等方面表现出越来越重要的作用,成为助推企业发展、促进合规经营、实现战略落地的重要监督力量之一。其中,审计成果的运用,可有效防控风险,降低因经营的不确定性而引发的损失,也是实现审计价值增值的关键。本文详细阐述了内部审计成果运用的重要性,分析成果运用面临的难点问题,并针对性提出优化建议,加强内审工作成果转化,以进一步助力国有企业适应新形势、新要求,实现高质量发展。
作者
梁伯然
机构地区
上港集团物流有限公司
出处
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》
2024年第8期0037-0040,共4页
关键词
国有企业
内部审计
成果运用
重要性
难点
建议
分类号
F239 [经济管理—会计学]
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