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内部控制制度审计对提升企业财务透明度和治理水平的作用研究
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摘要
本文旨在深入探讨内部控制制度审计在提升企业治理、增强财务透明度以及优化决策支持中的重要性与作用。经过分析指出:内部控制制度审计是识别和管理财务风险的有效工具,同时可作为提升企业管理效率和治理水平的手段。研究同时讨论财政部门在推动内部控制制度审计中的实践和探索,以及其在审计质量、方法论创新和对中小企业重视方面的不足及改进措施。结果显示:高度有效的内部控制审计对于维护组织的健康运营和可持续发展作用至关重要,能够有效应对市场环境的快速变化和多变风险。
作者
梁经红
机构地区
开江县财政局
出处
《中文科技期刊数据库(文摘版)社会科学》
2024年第9期0027-0030,共4页
关键词
内部控制
制度审计
财务透明度
治理水平
分类号
F239.4 [经济管理—会计学]
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