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关于《内部控制系统评价及其在审计工作中的应用》课题研究情况报告——山东省审计局局长方向在课题研讨会上的情况汇报

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摘要 一、关于课题组所做的几项主要工作 《内部控制系统评价及其在审计工作中的应用》课题是根据中国审计学会的审计学术研究计划进行的。1989年8月组成了课题组。在两年多的时间内,课题组在学会领导关怀指导下,并得到了审计界专家教授的热情指导帮助和审计机关、内审机构有关同志的大力支持。在研究过程中,本着理论联系实际,借鉴国外经验为我所用的原则。
出处 《审计研究》 CSSCI 北大核心 1991年第6期7-12,共6页 Auditing Research

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