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充分发挥内审作用 健全自我约束机制

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摘要 我们局的内部审计工作是从1985年开始的。几年来,在国家审计署、能源部、湖北省以及宜昌地、市审计部门的指导下,这支审计队伍紧密围绕我局的改革和生产经营实际,忠于职守,大胆探索,在努力研讨企业内部审计理论科学的同时,重点开展了企业财务收支、经济效益、承包经营等共598个项目的审计。查出违纪金额2488.52万元,按规定处理纠正2362.47万元,整改面达95%。收回帐外资金38.35万元。及时总结推广了遵纪守法、管理完善、效益好的典型经验。在促进企业生产经营,维护正常经济秩序。
出处 《审计研究》 CSSCI 北大核心 1990年第6期32-34,共3页 Auditing Research
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