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浅析企业采购业务内部会计控制制度的构建
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摘要
近年来,因为采购环节内部控制不得当、不严密而产生贪污、受贿、浪费的案例不胜枚举,缺乏透明度的采购过程,产生了"以权谋私,暗箱操作,弄虚作假,收受回扣,跑冒滴漏"等问题,导致企业采购物品质次价高,资金使用效益低下,故加强采购环节的内部会计控制,刻不容缓。
作者
孙亚楠
机构地区
黄岛边防检查站后勤处
出处
《齐鲁珠坛》
2008年第3期36-37,共2页
关键词
内部会计控制制度
采购业务
内部控制制度
采购环节
供应商
采购申请
企业采购
健康发展
采购过程
资金使用效益
分类号
F275 [经济管理—企业管理]
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齐鲁珠坛
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