期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
浅谈集团公司内部控制审计
Simple Explanation on Internal Control Audit of Group Company
下载PDF
职称材料
导出
摘要
通过对集团公司内部控制审计含义和开展内部控制审计方法、意义的阐述,明确集团公司内部控制审计的责任和使命,提出做好内部控制审计应处理好的关系及注意事项,对于开展集团公司内部控制审计具有一定指导意义。
作者
郭建宁
李志刚
机构地区
神华宁夏煤业集团公司审计部
出处
《西北煤炭》
2008年第2期65-67,共3页
关键词
集团公司
内部控制
审计
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
1
曾在黎.
浅谈强化内部控制审计的必要性[J]
.工业审计,2000(4):22-23.
2
黄伟.
对货币资金内部控制审计的体会[J]
.河北煤炭,2007(4):69-70.
被引量:1
3
李跃.
试论内部控制制度审计[J]
.上海会计,1994(9):8-10.
4
肖强.
内部控制审计浅探[J]
.四川会计,2003(9):35-36.
被引量:2
5
刘昕雁.
石油企业内部控制审计存在的问题及对策[J]
.经济师,2010(6):179-180.
被引量:5
6
单保岩.
内部控制审计在固定资产管理中的运用[J]
.山西农经,2017(2):111-111.
被引量:1
7
周树大.
我们是怎样进行内部控制审计的[J]
.湖北审计,1999(2):18-19.
8
刘俊霞.
完善国有企业内部控制审计的研究[J]
.商场现代化,2013(30):88-88.
被引量:3
9
申蕾.
浅谈加强铁路企业内部控制审计[J]
.理论学习与探索,2010(1):55-56.
被引量:5
10
卢健.
内部控制审计与风险管理[J]
.安徽电气工程职业技术学院学报,2006,11(4):101-103.
被引量:2
西北煤炭
2008年 第2期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部