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拓展内审职能确保经营战略目标实现
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摘要
几年来.大连港集团有限公司内部审计工作在交通部审计办及省、市审计部门的指导下.在集团领导的正确领导下.按照“全面审计、突出重点、解剖典型、跟踪落实”的工作方针.积极进取.开拓创新.通过实施内审管理体制改革.优化审计资源配置.拓展内审职能.有力地促进集团经营管理水平的提高。2001年—2003年.共开展各项审计1086项(财务收支717项.经济责任283项,
机构地区
大连港集团有限公司审计部
出处
《中国总会计师》
2004年第6期40-43,共4页
China Chief Financial Officer
关键词
经营战略
大连港集团有限公司
内部审计
审计质量
审计信息化
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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中国总会计师
2004年 第6期
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