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完善农村信用合作联社审计体制浅探
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摘要
农村信用合作联社内部审计工作是依法对本联社机关各业务部门及信用社的业务活动、财务活动及管理情况实施再监督,其职能是适应“业务推动、风险控制、稽核监督”三条运行体系需要,是为领导反馈真实信息,确保各项业务正常开展和健康、安全、高效运行,杜绝违规经营、消除风险隐患、纯洁信用社队伍的监督工具。随着我国加入世贸组织和金融业务的不断发展,完善审计监督体制势在必行。
作者
杨正群
黄玲华
周建军
机构地区
江苏省丹阳市信用合作联社
丹阳市审计局
出处
《中国内部审计》
2004年第9期14-15,共2页
Internal Auditing in China
关键词
农村信用合作联社
审计体制
审计部门
金融审计
审计信息库
分类号
F239.65 [经济管理—会计学]
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