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浅谈企业内部控制制度审计
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摘要
内部控制是组织为实现经营目标而制定的制度和程序 ,是建立健全现代企业制度的基础性保障措施。内部控制制度审计是对内部控制的再监督 ,也是现代内部审计的重要内容。本文通过阐述内部控制制度的重要性及建立原则 ,从而对内部控制制度审计的程序、方法及评价等方面进行了探讨。
作者
谭季辉
李立宁
机构地区
江西省煤炭集团公司审计处
出处
《江西煤炭科技》
2004年第3期47-49,共3页
Jiangxi Coal Science & Technology
关键词
内部控制
审计
程序
评价
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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