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完善银行内部审计工作的思考
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摘要
目前,银行的内部审计工作主要是通过对经营成果真实性的审计监督,落实经营责任制,促进国有资产保值增值目标的实现;通过对经营业务的内控状况检查评估,揭露失控或薄弱环节,促进内控规章制度完善,防范经营风险;通过对业务部门自律监管工作情况的监督,落实业务经营的各项规章制度,保证业务经营朝着稳定健康的方向发展。
作者
王飞舟
机构地区
农业银行镇江市分行
出处
《现代金融》
2004年第8期32-32,共1页
Contemporary Finance
关键词
银行
内部审计工作
内控
经营成果
保证业务
防范经营风险
自律监管工作
规章制度
检查评估
方向
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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