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内部审计的审计风险及其防范
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摘要
金融资产管理公司是在特殊的金融背景下产生的一个特殊的金融行业,其业务运作机制是公司在收购、管理、处置、回收银行不良资产四个环节上的有机结合。内部审计是独立于上述四个环节之外的一个监督部门,是公司经营管理结构的重要组成部分,它通过对公司经营管理活动的监督检查,特别是对资产处置项目进行审计检查,可以有效地控制风险,同时通过制定相关的制度对公司各种业务活动进行约束和监督,
作者
史异
机构地区
中国华融资产管理公司北京办事处
出处
《北京金融》
2003年第4期30-32,共3页
关键词
金融资产管理公司
内部审计
中国
不良资产
审计风险
防范措施
信贷管理
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
F239.45 [经济管理—会计学]
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北京金融
2003年 第4期
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