期刊文献+

发挥内审职能 促进企业发展

下载PDF
导出
摘要 2004年,在集团公司的正确领导和支持下,内部审计人员紧紧围绕2004年集团经济工作思路,以经济效益审计为重点,努力发挥内部审计监督职能,扎扎实实开展工作,经过全体内部审计人员的共同努力,圆满完成了本年度计划。2004年累计完成审计项目46个,审计项目完成率为100%,为企业直接增收节支的金额1724.58万元,提出审计管理建议,被采纳180条,为集团公司持续发展发挥了重要作用。
作者 刘伟 吴小红
出处 《工业审计》 2005年第2期38-40,共3页
  • 相关文献

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部