浅议内部控制制度审计
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2郭晓红.略论公立医院财务收支审计[J].财经界,2016(23):289-289. 被引量:2
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3陈志航,卢赛美.企业审计评价及风险责任的思考[J].广东审计,1997(1):19-20.
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4杨红玉.论我国企业内部控制系统审计[J].世纪桥,2008(4):71-71. 被引量:2
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5刘建利.延伸审计中的正确告知与征求意见[J].审计月刊,2010(6):33-33. 被引量:1
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7管婧.浅谈如何加强企业的财务预算工作[J].致富时代(下半月),2010(9):83-83.
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8黄芳.高校基本建设会计核算改革浅析[J].财会通讯(上),2012(1):157-157. 被引量:1
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9审计署关于审计机关办理交办事项的暂行规定[J].理财(市场版),1997,0(2):45-46.
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10审计署关于审计机关办理交办事项的暂行规定[J].广东审计,1996(11):44-45.
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