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引入风险基础审计 规避金融审计风险 被引量:1

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摘要 近期.中国人民银行西安分行印发了《业务风险控制管理制度和体系》。对内部风险控制的体系建设、运作基础、程序、组织管理以及检查监督、考核等都做出了明确规定.使内部风险管理工作更加制度化、科学化、规范化。这一制度体系的出台.进一步体现了内部风险控制在央行工作中的重要地位,为内部审计部门将各项业务风险控制纳入审计视野.为有效的控制自身审计风险提供了借鉴。
出处 《陕西审计》 2005年第U12期34-34,共1页
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