期刊文献+

深化体制改革 发挥内部审计作用

下载PDF
导出
摘要 近年来,建行浙江省分行内部审计加大审计体制改革力度,建立健全内部审计业务规范,紧紧围绕全行中心工作,以风险为导向部署和实施审计项目。从2002年到2004年上半年,省建行内部审计部门共实施审计项目334个,通过审计发现各类违规问题10519个,涉及违规金额284亿元,提出审计建议3306条。
出处 《中国内部审计》 2006年第1期66-67,共2页 Internal Auditing in China

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部