摘要
为全面贯彻落实《中国人民银行分支机构内部控制指引》文件精神.人民银行湖南娄底中支将2006年7月定为“内控制度建设建议征集月”。要求广大干部职工就目前业务操作流程中的风险隐患、内控制度中的薄弱环节、本单位本部门存在的有章不循违规操作问题向中支内审科进行书面反映。对那些切实可行的对策建议.内审科将协同相关科室在制度修订、补充和完善时予以采纳,并对能消除重大风险隐患、切实可行的建议进行表彰奖励。
出处
《中国内部审计》
2006年第10期93-93,共1页
Internal Auditing in China