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内部审计风险控制浅探
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摘要
我国的内部审计具备双重职能,既要维护国家整体利益,又要提高本单位的经济效益、改善本单位的经营管理水平。控制内部审计风险,是内部审计工作的重要内容。本文拟对内部审计风险的成因进行分析,并提出相应对策建议。
作者
袁国红
曾光明
机构地区
中国人民银行永州市中心支行
湖南省交通厅
出处
《交通财会》
2006年第11期75-76,共2页
Finance & Accounting for Transport
关键词
内部审计
风险控制
对策建议
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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