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浅谈固定资产内控制度审计方法
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4
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摘要
制药企业的固定资产在企业总额中占有的比重较大,固定资产的安全与完整,关系着企业正常的生产经营。因此,通过对固定资产内部控制制度进行检查测试.评价它的存在性、健全性、遵循性和效益性,促使本单位管理层建立健全内部控制制度,加强管理,充分发挥内部控制制度的作用,提高本单位经济效益,成为制药企业内部审计的一项主要工作。本文结合我们天津隆顺榕制药厂在GMP改造过程的审计谈点做法。
作者
杨永富
机构地区
天津隆顺榕制药厂
出处
《中国内部审计》
2007年第2期69-70,共2页
Internal Auditing in China
关键词
固定资产
审计方法
内控制度
内部控制制度
制药企业
企业内部审计
GMP改造
生产经营
分类号
F239.4 [经济管理—会计学]
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