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强化内部审计效能
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摘要
内部审计本是财务管理活动的二个重要组成部分,其职能是监督和规范财务行为。 一、发挥审计作用,堵塞财务管理漏洞 内部审计作为单位的一个职能部门,应充分发挥其应有的本身职能和作用,要始终坚持防范财务风险,规范财务行为,提高资金使用效益为目的。根据单位的性质,规模大小,经济活动的范围,制定确实可行的内审管理规章制度,特别是对财务行为,做到事前、事中、事后全程监督和服务。
作者
杜碧洁
机构地区
山西省疾病预防控制中心
出处
《山西财税》
2007年第8期34-34,共1页
关键词
审计效能
财务行为
职能部门
资金使用效益
管理规章制度
内部审计
全程监督
管理活动
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
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山西财税
2007年 第8期
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