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浅谈对医疗机构财务会计内部控制的审计
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摘要
2006年8月中华人民共和国卫生部部长签发第51号令《卫生系统内部审计工作规定》,2006年末,卫生部计财司下发《医疗机构财务会计内部控制规定》、卫生厅计财处下发《山西省医疗机构财务会计内部控制实施细则》,要求医疗机构应加强内部控制,同时规定要建立内部控制监督检查制度,确保医疗机构内部控制制度的有效执行,为此,作者从医疗机构内部控制及内部控制审计的概念入手,对内部控制审计的主要项目、审计要点、审计方法、审计评价浅谈了自己的看法。
作者
曹润梅
出处
《山西财税》
2007年第9期38-39,共2页
关键词
医疗机构
财务会计
内部控制审计
分类号
F832.31 [经济管理—金融学]
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