期刊文献+

三泰维尼纶厂审计

下载PDF
导出
摘要 为了检查监督三泰集团内部控制制度的贯彻执行情况,帮助三泰维尼纶厂建立健全物资管理制度,促进物资采购管理,提高该厂的整体经济效益,三泰集团审计部根据年度审计计划,安排于2007年9月18日至10月10日对该厂物资采购的管理情况实施审计。
作者 李三喜 刘凯
出处 《中国内部审计》 2007年第12期70-72,共3页 Internal Auditing in China
  • 相关文献

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部