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全国内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用理论研讨综述
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摘要
2007年12月10日至12日,中国内部审计协会在广东省深圳市召开了全国内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用理论研讨暨经验交流会。在各会员单位的积极参与和推荐下,本次研讨共收到论文88篇、经验材料6篇。现将理论研讨综述和获得一等奖的3篇论文刊载如下,以飨读者。
机构地区
中国内部审计协会学术委员会
出处
《中国内部审计》
2008年第3期36-37,共2页
Internal Auditing in China
关键词
中国内部审计协会
金融机构
治理
综述
控制
风险
论文刊载
经验交流会
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
F832.3 [经济管理—金融学]
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中国内部审计
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