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内部审计在治理、风险和控制中的作用典型试题及解题思路
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摘要
1、经董事会批准并概括了内部审计部门的目的、权力、责任的书面章程最主要的目的是加强内部审计部门:
机构地区
北京兆泰投资顾问有限公司CIA研究中心
出处
《中国内部审计》
2008年第9期70-73,共4页
Internal Auditing in China
关键词
内部审计部门
解题思路
典型试题
治理
风险
董事会
章程
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
G633.6 [文化科学—教育学]
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1
经营分析和信息技术 典型试题及解题思路[J]
.中国内部审计,2008(3):76-79.
2
实施内部审计业务 典型试题及解题思路[J]
.新会计,2009(9):62-66.
3
内部审计在治理、风险和控制中的作用典型试题及解题思路[J]
.中国内部审计,2008(1):65-69.
4
实施内部审计业务 典型试题及解题思路[J]
.中国内部审计,2008(10):76-79.
5
内部审计在治理、风险和控制中的作用典型试题及解题思路[J]
.中国内部审计,2008(5):66-69.
6
实施内部审计业务典型试题及解题思路[J]
.中国内部审计,2008(2):68-71.
7
经营管理技术 典型试题及解题思路[J]
.中国内部审计,2008(4):70-73.
8
实施内部审计业务典型试题及解题思路[J]
.中国内部审计,2008(6):68-71.
9
内部审计在治理、风险和控制中的作用 典型试题及解题思路[J]
.新会计,2009(10):57-61.
10
李太敏.
例谈数学解题中的“化零为整”术[J]
.语数外学习(高中版),2008(8):40-41.
中国内部审计
2008年 第9期
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