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浅论民营企业内部控制
被引量:
3
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摘要
目前我国大多数民营企业在内部控制方面存在产权结构不合理、管理机制不完善、风险评估缺失、信息沟通不畅、缺乏实质性的内部审计监督等诸多问题。企业应从建立多元化的产权结构体系、完善管理机制、加强风险控制、建立良好的信息流动与沟通机制、发挥内部审计的作用等方面入手来完善民营企业内部控制。
作者
徐艳滨
陈微
机构地区
双城绿海土畜产有限公司
哈尔滨电业局双城供电局
出处
《黑龙江对外经贸》
2009年第3期82-83,共2页
Heilongjiang Foreign Economic Relations and Trade
关键词
民营企业
内部控制
产权结构体系
内部审计
分类号
F276.5 [经济管理—企业管理]
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黑龙江对外经贸
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