摘要
中国五金矿产进出口总公司审计工作始于1986年,于89年单独设处,配备了专职审计人员。四年来,在经贸部审计局和公司总经理的关怀和领导下,在审计处全体人员的共同努力下,我公司内审工作取得了较好的成绩。我们审计处工作努力适应外贸体制改革和发展对外经贸事业的需要,在坚持搞好财务收支审计的基础上,不断拓宽审计领域,提高审计工作质量,为企业增强自我约束能力,提高经济效益,促进遵守财经法规,加强廉政建设等方面做出了一定贡献,受到公司领导和同志们的一致好评。下面谈谈我们在开展内审工作中的几点做法和体会。一、充分发挥内审机构的作用,争取领导重视,是内审工作发展的关键在工作中我们深刻体会到,领导重视与内审机构自身发挥作用是密不可分的两个方面。对于内部审计工作。
出处
《国际商务财会》
1994年第4期39-40,共2页
Finance and Accounting for International Commerce