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提高央行内审监督实效的思考
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摘要
随着内部审计在人民银行强化内部管理、健全内部控制中作用的日益增强,内部审计所涉及的业务面在不断扩大,各行内审部门的审计任务量也在逐年上升,如何提高内审实效是内审业务发展的关键。本文结合内审实际,试从分析影响内部审计成效的因素入手,提出提高内审实际成效的对策建议。
作者
姚小燕
机构地区
人行西宁中心支行
出处
《青海金融》
2009年第8期52-53,共2页
Qinghai Finance
关键词
内审监督
实效
建议
分类号
F239.45 [经济管理—会计学]
F832.2 [经济管理—金融学]
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