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浅议企业物资采购内部控制
被引量:
4
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摘要
企业实施物资采购内部控制,是对请购、审批、签约、验收、审核和付款等环节建立标准化的业务处理程序,从而健全以采购申清、经济合同、结算凭证、验收入库单据为载体的控制系统,实现采昀决策环节的相互制约与监督。为了充分发挥采购内部控制的作啊,实现控制目标,必须制定相应的具体措施。
作者
张小平
机构地区
江苏正大天晴药业股份有限公司
出处
《财会通讯(中)》
2009年第8期99-100,共2页
Communication of Finance and Accounting
关键词
物资采购
内部控制
企业
业务处理程序
制约与监督
经济合同
结算凭证
控制系统
分类号
F274 [经济管理—企业管理]
F275 [经济管理—企业管理]
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