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陕西省内部审计师协会召开理论研讨和论文评审会

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摘要 近日,陕西省内部审计师协会在西安召开2009年度理论研讨暨论文评审会。经协会学术委员会评审,同意推荐西安秦华天然气有限公司郭文萍撰写的《基于现代内部审计的企业内部控制体系建设研究》、工商银行陕西省分行刘有政和农业银行陕西省分行董会娥撰写的《商业银行内部控制评价效应分析及对策》、中国人民银行西安分行课题组撰写的Ⅸ信息技术审计内部控制评价与思考》、
出处 《中国内部审计》 2009年第9期92-92,共1页 Internal Auditing in China
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