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发挥内部审计在国企的“免疫”功能 被引量:1

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摘要 浙江省国资委成立以来,从内部审计指导与监督的一个维度,经过几年积极的探索和实践,基本上形成了“一个内部审计报告制度,四项具体工作制度(内部审计年度指导意见制度、内部审计机构负责人季度例会制度、经济责任审计工作制度、经济事项交接制度),一个企业内部审计分会平台”的内部审计指导与监督框架,即“一四一”框架,为引导和促进国有资产科学监管、国有企业科学发展做出了应有的贡献。
作者 高元
机构地区 浙江省国资委
出处 《国有资产管理》 2010年第4期26-27,共2页 State Assets Management
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